用友进销存如何查未审(用友的进销存模块好用吗)

时间:2023-09-01 栏目:用友进销存管理软件 浏览:35

在当今数据驱动的商业环境中,用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具,如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能},以及{客户案例}相关的内容。

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用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理

1、可能是你前面做的某张单据出了错,一个就是一步步倒回去,把在这张单据之后的单据,及相应生成的凭证都删除掉,倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。

2、到记账凭证查询窗口看看,该应收单对应的记账凭证是否已经生成,如果已经成生,则需要将其删除后才能弃审。

3、需要核查下录入的票据是否为重复单据,或者是现录入的应付账款供应商的货款是重复记录。

4、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。

5、审核不成功的原因有很多:操作员不具有审核权限,此时,可以在系统管理中给操作员授权;操作员是有权限的,但对数据权限进行了控制。此时,可以在企业应用平台中,系统权限--数据权限控制中取消控制。

6、如果生成了凭证,那么应该先删除对应的凭证,然后再做弃审操作。就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。

用友U8,应收的,手工对冲里面红票对冲怎么检查还有哪些红票未核销的...

1、问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

2、蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。

3、增值税普通发票冲红操作步骤如下: 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。

4、红票对冲可以处理的是红字其他应收单和蓝字其他应收单,红字收款单和蓝字收款单。红票对冲可实现客户的红字应收票据与其蓝字应收单据、收款单与付款单之间进行冲抵的操作。

5、选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

6、用admin进入系统管理后,点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员,选中后会变蓝色,如图:201操作员。选择要分配的账套和年度,如图:800账套 2011年度。

用友怎样取消审核

用友消审核凭证的方法:先进入审核界面,在下拉单中选中已审核凭证,在点击菜单中取消审核即可。以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。

用友取消审核签字的方法是恢复记账前状态,点击审核凭证,选择要取消的凭证即可。审核凭证的界面出现,可以查询找到那张记错的凭证,点击“取消审核”即可。可以只取消审核那一张凭证,也可以成批取消审核。

用友取消审核操作步骤,审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存。修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。

进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。

关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了,感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求,欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658,我们将竭诚为您提供支持和解答!

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