用友ERP认证应收应付复习题(用友应收应付款管理操作说明)

时间:2023-08-26 栏目:用友财务业务一体化erp管理软件 浏览:39

在当今数据驱动的商业环境中,用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具,如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能},以及{客户案例}相关的内容。

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用友ERP应收账款常见问题有哪些(用友应收款管理日常业务处理)

(1)、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加,增加的同时还需要选择存货属性。

对购货企业应收账款放得太松,最直接影响的是企业资金运作,最坏的结果是应收账款不能收回,在企业中形成大量的呆账、死账。

(一)应收款管理系统与销售管理系统。系统启用先后顺序。用友ERP软件中各个系统之间具有关联关系,谁先谁后启用,是有顺序的。应收系统先启用,销售系统后启用,销售系统的启用月份必须大于等于应收系统的未结账月份。

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用友ERP-U8总账系统中,以下关于结账的意义,说法不正确的是哪一项?A.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。B.结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。C.结账就是终止本月的账务处理工作。

作废凭证需要审核,也要记账。项目大类定义中项目栏目是固定的,不能新增栏目。在月末自动转账工作之前,应将所有未记账凭证结账。

以下关于总账模块的应用,说法错误的是(C )A.总账模块主要用于账务日常的核算工作。B.总账模块在财务系统中处于核心地位。C.不启用总账模块,报表模块无法使用。D.总账总是最后一个结账的模块。

正确,作废凭证记账时会有显示有作废,U8系列以上必须要审核的。

总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

很急:用友ERP综合练习

1、(对)总帐启用日期必须大于等于帐套启用日期。(对)U8总帐模块支持多语言设置。(对)不设置凭证类别就无法录入凭证。(对)结算方式最多可以设置2级。

2、你一定是先安装备的数据库,后安装的iis.这样,就会一直出现建立IIS虚拟目录。。

3、本书共分为10章,全面而又精练地讲解了用友ERP-U8系统概述、系统管理、基础设置、总账管理系统、应收和应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、UFO报表系统和资金管理系统等内容,并附有一套上机综合实践练习资料。

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