用友erp系统怎么录入合同(用友合同的设置步骤)

时间:2023-08-27 栏目:用友财务业务一体化erp管理软件 浏览:38

在当今数据驱动的商业环境中,用友业务财务一体化管理软件成为了企业成功的关键因素之一。让我们一同探索这个强大而灵活的工具,如何帮助您提升财务效率与业务增长;本篇文章给大家分享{用友业财一体化软件的功能},以及{客户案例}相关的内容。

本文目录一览:

简述ERP系统总的业务流程(erp系统中的主业务流程包括)

发货:仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,票据员在系统中进行审核生成销售出库单。补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。

订单管理一般是销售订单和采购订单的管理,主要的流程就是销售计划(销售合同)——销售订单;采购计划(采购合同)——采购订单。如果再广一些就加入生产订单。

系统界面的操作:ERP最基本的界面内容都差不多,有管理维护、基本信息、报表生产器等功能,以操作和控制整个ERP系统。

签订购销合同需要在什么系统录入什么单据

作为一名会计人员,在购入产品后,需要根据购销合同,入库单,付款凭证等相关原始凭证来登记入账。

采购发票与全部业务单据都有联系,与其与采购合同、付款单及预付单据联系紧密。采购管理系统提供增值税专用发票和普通发票管理,并与应付款系统实现发票共享。

.采购订单 采购部门会根据请购单的信息联系供应商,与供应商达成协商签订采购订单。

把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。与及时跟进。

财务做账可以不附购销合同,但要把与这项业务相关的发票、入库单(或出库单)、支票存根(或汇款单)、存款进账单作为原始凭证入账。合同一定需要盖章,可以不使用原件,传真件复印件也可以,但是一定要在上面盖上红色的公章。

如果企业有集团内部的购销业务,还要包括集团内部销货或调拨的订单的执行情况。 发票管理 销售发票是企业收入的确认标志,其业务处理和管控是企业销售业务中重要的一个环节。

用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)

1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。

3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

4、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册用户名用admin,再点确定。

5、填制凭证(其他业务系统传递)》审核》记账》结账。财务报表出具。

6、选择系统管理--注册--用户名admin--密码admin或者空--权限--增加用户--给该用户分配权限。

关于{用友业财一体化软件的功能}和{客户案例}的介绍到此就结束了,感谢您阅读本文并对用友财务软件表达兴趣。如有任何疑问或需求,欢迎随时联系用友软件资深售前顾问余老师18679110658,我们将竭诚为您提供支持和解答!

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